ДИНАМИКА

 

Внебюджетная деятельность
Год Фактические поступления План
2013 4500000 4500000
2014 5680000 5600000
2015 6327200 6100000
2016   6500000
2017   7150000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА 2014 ГОД

Услуга Сумма
Предрейсовый осмотр 280000
Услуги спортзала 41200
Общежитие 741300
Платное обучение 4183500
Услуги мастерских 434000
Итого: 5680000

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА 2015 ГОД

Услуга Сумма
Предрейсовый осмотр 304000
Услуги спортзала 208500
Общежитие 802000
Платное обучение 4332000
Услуги мастерских 680700
Итого: 6327200

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА 2015 ГОД

Расход Сумма
Заработная плата 836000
Начисление на ФОТ 250000
Услуги связи 168000
Услуги по содержанию имущества 1700000
Транспортные услуги 79100
Аттестация рабочих мест, медосмотр, охрана, прочие 924000
Прочие расходы 53400
Приобретение основных средств 607000
Суточные 26200
Приобретение материалов, ГСМ 1866000
Итого: 6509700